岗位职责:
1、建立审计体系,建立和完善风控、审计业务标准及流程,编制和修订内部审计相关制度、作业指导文件。
2、制定年度审计工作计划,并按照年度审计工作计划,组织实施内部审计工作,组织检查、审核各项管理制度执行情况,发现潜在问题和风险,上报管理层,完成审计报告及审计意见书等审计文书
3、组织开展公司各项风险管理工作,包括风险识别、风险评估、重大风险预测与预警、风险事项的整改、风控文化宣传等。制定风险应对措施,推动流程标准化与系统化管理。
任职要求:
1、会计、审计、企业管理等相关专业统招本科及以上学历。
2、持有注册会计师或注册内部审计师等专业资格
3、五年以上大型企业审计工作经验,熟练运用各种审计工作流程、审计方法组织审计工作,有会计师事务所工作经验者优先,有上市公司审计工作经验者优先
4、具备良好的制度编写与流程优化能力,较强的风险识别与分析能力
5、具备良好的沟通和团队协作能力,较强的抗压能力