一、岗位职责:
1、编写专项审计计划。
2、按照审计计划,能独立或主导开展具体审计工作。
3、对审计过程中发现的问题,能合理评估,并进行专业判断;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;对舞弊违规等行为进行调查。
4、草拟审计工作报告,提出建议或意见。
5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
6、完成上级安排的其他工作。
二、岗位要求:
1、本科或以上,审计学、财经类、IT类(需有审计经验)专业.
2、3年及以上制造企业内部审计工作经验。
3、有数字/信息化审计经验、监察经验为加分项;持有CIA、中级会计师或审计师职称为加分项。
4、具备良好的道德素质和职业操守。
5、熟悉与审计相关的政策、法律、法规。
6、良好的沟通表达能力和文字写作能力。