岗位职责:
1、参与制定/修订审计管理制度,完善审计管理体系流程;
2、负责/参与各类专项审计、常规审计检查等,识别问题并提出改善建议,编写审计底稿,出具审计报告及审计问题清单;
3、负责/参与内部控制评价工作,跨部门协调沟通,出具评价报告及改进方案;
4、负责/参与审计问题后续整改跟踪;
5、实施开评标监督、重大合同审核、合同验收、资产处置等关键业务的日常监督工作,提供审计咨询服务,出具审计意见及建议;
6、负责/参与各项自查自纠等工作,参与迎审工作等。
任职要求:
1、大学本科及以上学历;
2、熟悉企业运营流程及内控管理;
3、责任心强,原则性强;
4、有良好的沟通协调能力;
5、研发类、管理类、经济类等相关专业;
6、具备内部审计、财务等相关领域资格证书优先;
7、6年以上工作经验,党员优先。