岗位职责:
1. 负责公司财务内部控制体系的建立、实施与优化,确保符合国家法律法规及行业标准要求。
2. 组织开展财务风险评估和内控审计工作,识别潜在风险点并提出有效改进建议。
3. 监督财务流程执行情况,包括资金管理、账务处理及报表编制,保障财务数据的真实性和准确性。
4. 协调内外部审计事务,提供必要的支持材料并跟进审计发现问题的整改落实。
5. 编制内控报告并向管理层汇报内控状况,提出持续优化方案。
6. 组织内控相关培训,提升团队成员的风险意识和操作规范水平。
任职要求:
1. 大专及以上学历,财务、会计、审计或相关专业背景。
2. 具有5年以上财务相关工作经验,其中至少2年从事内控、审计或风险管理岗位。
3. 熟悉国家财务法规、会计准则及《企业内部控制基本规范》,具备扎实的专业知识。
4. 具备较强的逻辑分析能力、风险识别能力和问题解决能力。
5. 良好的沟通协调能力和团队合作精神,能有效推动跨部门协作。
6. 持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)等证书者优先考虑。