工作职责:
1.合规稽查:负表定期/不定期检查公司各部门业务流程、操作规范的合规性,识别潜在违规风险并形成详细稽查报告;
2.风险防控:参与制定稽查工作计划与专项方案,针对高风险领域开展深度核查,提出风险防控建议并跟踪整改落地;
3.制度优化:协助完善内部稽查制度与流程,推动各部门强化合规意识;
4.问题处理:对稽查发现的问题进行调查取证,配合相关部门处置违规事件,建立稍查档案并定期复盘总结。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、电计、法律、金融等相关专业优先;
2.具备2年以上稻查、审计、合规或相关领域工作经验,熟恶企业内部管理流程及行业法律法规;
3.拥有较强的迈辑分析能力、数据处理能力及问题解决能力,能独立完成稽查项目;
4.熟练使用Excel、WPS等办公软件及基础数据分析工具,掌握常用稽查方法与技巧;
5.持有CPA、CIA、CISA等专业证书者优先;
6.具有良好的沟通协调能力、职业操守及保密意识,能承受一定的工作压力。