岗位职责:
1、按季度出具相关内部审计工作计划并形成内审工作报告,完善工作底稿及存档备查。
2、协助公司及业务线建立健全有效的内控体系,落实内控制度流程健全完善;确保企业内部的内控管理措施遵循内控原则有效运行。
3、梳理业务过程,识别并评估各环节中的运营风险,制定有效的风风险应对策略,以降低公司整体运营风险。
4、对业务进行流程和经营审计,确保业务流程的合规性、规范性和效率性。
5、熟练掌握并灵活运用抽样审计、数据分析、风险评估等审计技术,提高审计工作的准确性和效率
任职资格:
1、本科及以上学历,3年以上内控审计工作经验;
2、熟悉证券法规对内审工作的各项要求,并具备信息保密意识。