工作职责:
1. 组织编制和实施公司年度审计计划,负责公司内控、风控、合规体系建设和实施。
2. 项目全周期管理: 全面负责审计项目的规划、执行与收尾。制定审计方案,管理项目预算、时间表和资源分配。
3. 重大风险判断与决策: 对审计过程中的重大会计、审计及舞弊风险进行最终判断,做出关键决策,并确保审计意见恰当。
4. 高级别沟通: 与被审计单位高级管理层、公司管理层进行正式沟通,汇报审计结果、重大发现及管理建议。
5. 复核与指导: 复核审计师的工作底稿,提供现场指导与培训,确保其工作质量与效率。
6. 方法论与知识管理: 优化审计流程与方法,组织知识经验的总结与分享,提升部门整体专业水平。
任职资格:
1. 经验:10年以上审计经验,其中至少3年以上团队管理或项目牵头经验,持有中级、CIA/CPA等专业证书,有上市公司审计部门负责人经验者优先。
2. 知识:财务类相关专业本科及以上学历,全面掌握风险管理、公司治理及合规要求;熟悉上市公司风控合规标准。
3. 技能:精通审计项目管理、风险评估方法;具备出色的报告撰写与演讲能力。
4. 成果:成功领导过大型审计项目(如收并购企业、控股公司全面审计),其成果获得管理层高度认可;能持续为组织合规建设赋能。