岗位职责:
1、根据部门的整体工作安排,对总部及下属子公司的经营活动和管理行为进行
审计工作,并对发现的管理漏洞提出整改建议。
2、根据公司安排和工作需要,定期或不定期地开展专项审计工作。
3、定期开展内控审计工作,监督公司各部门及下属公司各项规章制度的执行和评
价。
4、负责独立带队开展各类审计工作,并编写内部审计报告初稿,提出处理意见和
建议。
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘
密和应有的职业谨慎。
6、负责完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、政治面貌:中共党员优先。
2、财务会计类专业本科以上学历,中级及以上职称(有注册会计师资格、注册造
价师、或通过会计、审计、财管科目的优先)。
3、具有3年以上大型综合性央企或国企以及大型审计师事务所从事过央企、国企
的审计工作经历,有3年以上大型企业经济责任审计工作经验;熟悉内审整个
流程体系及关注重点。
4、熟悉工程相关审计工作,有丰富的招标采购审计经验、工程造价、招标控制
价、洽商、变更等成本管控审计工作经验优先。
5、有酒店、购物中心等商业管理方面审计经验优先。
6、掌握国家审计法律、法规和全面的财务专业知识与财务管理经验;熟悉会计操
作、会计核算及审计的全套流程与管理,熟悉国家财经法律法规和税收政策及
相关账务的处理方法。
7、具有一定的分析、思考能力和文笔水平,具备良好的沟通协调能力。