岗位职责:
1.评估公司财务、业务及内部管理流程,识别合规风险、操作漏洞及潜在管理缺陷,制定针对性改进方案并推动落地,完善内控机制;
2.配合完成财务、合规、绩效等专项审计工作;
3.对接事务所等三方,跟踪审计问题整改,收集并验证审计整改证据等;
4.负责所辖控股、参股公司企业管理工作,包括年度经营目标任务书的制定,“三重一大”事项的协调处理等;
5.规范法人治理结构,分析经营情况并提出整改意见;
6.负责投资新设公司管理,履行内外部审批与决策流程与报备管理等;
7.负责协调办理所辖控股、参股公司企业合并、分立、重组、改制、清算、注销等工作;
8.其他内控及审计相关工作。
任职要求:
1.会计、财务管理、审计、法律等相关专业本科及以上学历;
2.有事务所相关经验,拥有审计或内控经验,有中级或以上职称优先;
3.熟悉审计流程与内控框架,能熟练使用各类办公工具,有较好的文字组织能力;
4.了解国有企业决策流程、审计法规及行业合规要求,具备政策解读与应用能力;
5.严谨细心,逻辑清晰,具备敏锐的问题洞察力与较强的沟通能力、跨部门协调能力。