职位描述:
一、制定并实施年度审计计划及中长期监察审计战略,确保与组织目标一致;
二、建立健全内部审计、监察、反舞弊等制度与流程,并持续优化;
三、推动内部管理规范,监管落实制度落地,主要财务审计、运营审计、合规审计及专项调查,覆盖所有业务单元和职能部门;
四、评估内部控制系统的有效性,识别风险漏洞,提出改进建议并跟踪整改;
五、针对重大投资项目、并购交易、工程项目等开展专项审计,确保资源合理使用;
六、建立舞弊风险防范机制,开展反舞弊调查,处理违规违纪行为;
七、监督职业道德与行为规范,推进廉洁文化建设;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务、法律风险管理等专业,具备10年以上审计、监察相关工作经验,至少5年管理经验。注册会计师优先。
2、精通审计标准、法规及内控框架,具备较强的调查分析、风险判断与决策能力。坚守职业道德,保持独立性与保密意识。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、审计相关专业
2、十年以上本岗位经验
3、具有财务分析、审计能力,沟通、协调能力、分析、管理能力