一、岗位职责:
1.参加审计组,对公司部门及下属子公司开展经济责任审计、全面审计、专项审计、调查等审计相关工作,发现内控及执行方面存在的问题,并提出整改意见。
2.对审计发现问题落实整改工作进行定期跟踪、检查。
3.推动公司内各业务单元内控体系的建设并督促执行。
4.完成部门交办的其它工作。
二、任职要求:
1.大学本科及以上学历,年龄35周岁及以下;
2.3年及以上审计或相关方面工作经验,其中事务所、企业内部审计经历2年以上者优先,财务方向、成本方向均可;
3.熟悉审计工作业务、审计准则及制度,熟悉会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规,熟悉企业经营管理、风险控制、内部控制相关知识,有国有企业从业经历者优先;
4.为人正直,责任心强,作风严谨,爱岗敬业,严守公司机密;
5.具备良好沟通能力、文字撰写能力、分析判断能力,注重团队合作,原则性强,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强。