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内部审计-合规审计专家

面议
  • 北京朝阳区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利
  • 五险一金
  • 实力大公司

职位描述

财务平台负责公司整体和各业务层面的财务管理工作,通过建设专业、全面、复合的财务管理能力和与业务经营的紧密结合来支持公司健康发展。目前财务平台拥有财务会计、财务报告、资金管理、税务管理、财务共享、财务系统、规划分析、财务BP和内控内审等主要工作方向。我们的目标是建设业界一流的财务管理能力和经营支持体系,为公司战略的正确落地、投入效率的持续提升、业务价值的不断增长保驾护航。欢迎加入财务平台,携手一起向未来!
岗位职责
1、负责依据审计计划针对特定岗位开展专项审计(例如离任、任中审计)及管理评价工作,对特定岗位人员的个人及业务管理方面进行审计,重点评估特定岗位人员在个人合规方面是否存在违反公司规定行为,在业务管理方面是否存在重大管理漏洞、重大损失及舞弊风险等;
2、负责主导审计项目全周期事宜,包括审计调研立项、制定审计方案、执行审计程序、审计问题确认、审计结果汇报、撰写审计报告等;
3、负责对审计发现进行深入分析,包括分析问题根因、问题影响,提出审计建议,并联合业务及相关部门推进问题整改/风险治理;
4、负责对项目组遇到的问题进行协调和解决;
5、完成上级主管安排的其他临时协助事项。
岗位基本需求
1、本科以上学历,6年及以上内审、调查、合规等工作经验,有互联网行业从业经历者优先,有内审+调查经验者优先;
2、具有较强的SQL数据分析能力;
3、有CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先;
4、可以主导带队完成审计项目全周期的程序执行;
5、熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引;
6、良好的沟通协调和人际关系能力,良好的口头和书面表达能力;
岗位亮点
广泛接触公司各项业务模式,深度解析业务及个人合规风险,有机会接触各级管理层,探讨业务风险及优化措施,提升审计视角和格局;

工作地点

北京朝阳区望京

认证资质

营业执照信息

职位发布者

舒靖然/HR

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