岗位职责:
1.统筹公司内部审计、合规管控、法务管理等工作,制定审计、合规、法务年度工作计划,保障公司运营合规合法。
2.牵头开展内部审计、专项审计(项目审计、资产处置审计等)工作,监督公司内控体系的执行情况,发现内控漏洞并提出整改建议。
3.组织开展公司经营风险隐患排查工作,督促各部门整改审计和合规检查发现的问题,建立问题整改跟踪机制。
4.参与公司重大经营决策的法律风险评估,为决策提供合规和法务支撑,防范经营法律风险。
5.负责纪检审计团队的管理和考核,推动公司审计、合规、法务工作体系的完善。
任职条件:
1.45岁以下,本科及以上学历,审计学、会计学、法学、财务管理等相关专业;
2.5年以上企业内部审计、合规风控工作经验,3年以上审计/合规部门管理经验,具备新能源/电力行业审计合规管理经验;
3.能统筹内部审计、专项审计和合规管控工作,监督内控体系执行,开展风险隐患排查并督促整改,参与重大经营决策法律风险评估;
4.具备注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、律师执业证等证书优先;
5.具备优秀的审计判断、统筹管理和风险识别能力,具备较强的沟通协调和问题解决能力,坚守合规审计底线。