1.独立或协同领导内部审计项目的全过程,包括年度审计计划建议、审前调查、方案制定、现场实施、底稿编制、报告撰写及后续跟踪整改。
2.深入业务前端,识别、评估企业在财务管理、工程建设、资本运营、内部控制、合规管理及治理结构等方面的重大风险,提出前瞻性预警。
3.对企业及各所属单位内部控制体系的设计有效性和运行有效性进行独立审查与评价,提出优化改进建议。
4.开展合规性审计,确保经营活动符合国家法律法规、国资监管规定及内部制度;开展经济效益审计与管理审计,促进资源高效配置与使用。
5. 作为审计项目核心成员,指导项目组员开展工作,负责项目进度与质量管控,促进团队专业能力提升。
6.有效与被审计单位沟通审计发现、初步结论及建议;向审计部门负责人及管理层清晰汇报审计结果;推动审计建议的落实与整改。
7.参与完善集团内部审计制度、流程、标准与方法论,推动审计信息化建设与应用。
用工单位:新疆博荟人力资源服务有限责任公司。
用工形式:劳务派遣。
工作地点:根据审计项目情况,安排至相关项目开展审计工作。
薪酬标准:薪资面议。