工作内容
负责本公司及中国地区子公司的内部审计工作(包括:审计计划制定、审计方案编制、访谈、现场审计、数据分析、凭证查验、风险评估、报告撰写及整改跟进等)
负责对中国子公司内部控制与风险管理自查表的审核,并向子公司反馈意见
向子公司发布通知、组织说明会等
处理日本母公司交办的各类相关事项及部门其他相关工作
招聘条件
具备 5 年及以上内审工作经验
具备 CIA 资格证书
具备 3 年及以上 J-SOX 评估工作经验
日语商务水平,具备良好的日语沟通能力(口语、书面)以及资料制作能力(文
档、报告资料、表格处理等)
具备与日本母公司及中国地区子公司之间的良好的沟通协调能力
在审计业务中,具备协调跨部门意见并推动达成共识的谈判能力