岗位职责:
1、协助部长编制投资审计年度工作计划;
2、根据投资审计年度工作计划和部长的临时要求组织实施具体审计项目;
3、根据各投资审计项目的实际情况,编写投资审计项目工作方案;对审计资料进行审核、测试、分析,复核,得出审计结论,并取得充分、相关、有效的审计证据,编写审计工作底稿;及时向部长报告审计项目过程中发现的突发事项及重大异常问题;
4、负责检查和审核审计工作底稿;负责编写审计报告;负责与被审计单位就审计问题进行沟通并达成共识;负责投资审计项目的管理复盘工作,对如何提高投资审计项目工作的进度、质量、效果和效率提出建设性意见和建议,并负责整改落实,负责对投资审计项目组成员的工作绩效进行评价;
5、负责组织跟踪投资审计事项的整改落实;
6、承担部门投资审计方面的调研和专业研究项目,创新投资审计工作工具和工作方法,进一步提高部门投资审计工作效率和效果;
7、完成公司及领导安排的其他工作任务(如出差、支援)。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融投资类专业优先;
2、具有10年以上内部审计等相关工作经验;世界五百强制造企业内部控制、风险管理或内部审计工作经验(汽车行业尤佳);四大从事内部控制审计工作并具有制造业投资审计项目实施工作经验;
4、了解汽车行业的行业状况、业务状况以及各生产车间的工艺状况;了解汽车制造企业的研发、采购、生产、销售、物流等业务流程的主要风险点及其关键控制环节;掌握企业管理、财务管理、财务会计、信息管理、工程管理、项目管理、税务、法律等的基本原理和/或相应知识体系;
5、具有完整的内部审计知识体系,了解外部监管部门的最新内审要求及最前沿的内审理论,持续研究内审理论与实际内审工作的有效结合方式,能够有效评价集团内部控制体系的有效性;
6、能够熟练使用通用办公软件;能够熟练使用SAP等ERP软件;具有数据搜集、数据分析和数据挖掘能力;具有发现问题、分析问题和解决问题的逻辑思维能力;具有较好的人际沟通能力;具有独立开展内审项目的实施经历和相关项目管理技能;
7、熟知公司各项经营业务,具有业务逻辑分析能力和业务数据分析技能;对经营业务具有风险识别、风险分析、风险评估的专业能力,并能给出相应的切实可行的风险应对建议;具有中级水平的信息技术方面的知识,能够结合内审专业知识对信息技术的一般控制和应用控制进行内审测试和评价;
8、具有丰富的投资审计项目管理经验,能够对投资审计项目风险进行整体把控,确保项目质量目标、进度目标的达成;在内审项目中,拥有根据实际情况灵活运用访谈、观察、分析性复核、内控符合性测试、业务实质性测试、穿行测试、走停测试(发现测试)等内审工具的专业技能;具有撰写投资审计报告的较高水平,能够采用适当的方式报告内审问题和风险、审计结论和审计建议;
9、资质证书要求:获得CIA或CPA等专业资格证书优先。