职位描述
内部审计财务/审计/税务
工作内容:参与公司内控管理、各业务环节管控,内控台账建立、问题线索排查、整改情况跟进及基础内控数据分析。
任职要求:
1.专科及以上学历,法学、审计学、财务管理、工商管理等相关专业; 2.了解《公司法》《合同法》内容及企业内控基本规范;了解公司销售、生产、采购、仓储等管理流程;熟悉制度管理、预算编制、成本核算、合同管理、档案管理要求;
3.能跟踪制度执行情况,整理基础数据;能参与部门风险排查调研,收集整理风险信息并规范录入台账;能协助整理法律纠纷证据材料、筹备法律宣贯工作;能准备审计资料收集,现场记录审计问题,并撰写工作底稿,跟踪问题整改情况,收集整改资料。





