岗位职责:
1.制定年度审计计划并组织实施和跟踪;
2.组织实施完成经济责任审计、固定资产投资审计、科研项目等各类内部审计项目;
3.负责开展内部审计发现问题及内控缺陷的整改督导工作;
4.负责开展审计与风险管理委员会相关工作;
5.负责编写年度内部审计工作报告;
6.负责开展内部控制评价工作及内控缺陷整改工作;
7.编写年度内控体系工作报告;
8.其他审计、法务、内控、合规等相关工作。
任职资格:
1.学历:硕士研究生及以上学历;
2.政治面貌:中共党员优先;
3.专业:审计、会计、法律、经济管理等相关专业;
4.工作经验:具有3年及以上审计相关工作经历;
5.能够独立开展工作,熟悉内部审计、内控体系评价等要求;
6.具有良好的文字功底,能独立撰写方案和报告;
7.具有良好的沟通协调能力、数据分析能力及逻辑思维能力;
8.具有高度的责任心和敬业精神,能够适应经常性出差等工作要求;
9.具有CPA、CIA、中级会计师、中级审计师等资格或职称的优先。