工作职责:
1、协助主管编制公司的年度审计工作计划;
2、协助主管配合并监督外部审计机构对公司进行审计,并提出意见,督促落实整改;
3、协助主管配合监事会、纪检监察等其他相关机构开展内部监察工作;
4、协助主管做好集团总部和子公司清收清欠的跟踪、推进和管理工作;
5、负责协助主管对子公司经营管理负责人实施任期期间经济责任审计、离任审计,并出具审计报告;
6、负责协助主管对公司的有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计;
7、负责协助主管审计公司资产管理情况,核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性;
8、负责协助主管对公司的融资行为、融资的还本付息情况进行审计;
9、负责协助主管对公司的成本费用核算行为和财务收支计划、信贷计划等进行审计;
10、负责协助主管审计公司项目的投资、管理、处置等环节的合法性、合规性、效益型,并提出意见;
11、负责协助主管对公司经营业务活动进行审计;
12、负责协助主管对公司合同的合规性、合法性进行审计;
13、负责协助主管对公司经营管理中的重要问题开展专项审计;
14、负责协助主管做好协助部门负责人对审计与风控委员的日常管理工作;
15、负责协助主管对审计档案进行管理;
16、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务会计、审计或相关专业;
2、3年以上相关工作经验,具有初级审计师或初级会计师职称,熟悉内部审计制度、内部审计程序及流程;熟悉企业会计准则、税收法律、法规等相关知识;能熟练操作办公软件、财务软件及审计软件;熟练数据分析技能、公文及审计报告写作技能;
3、要求具有较强的人际交往能力、创新能力和开拓能力,具有一般水平的管理技能、判断决策能力。
职位福利:五险一金、餐补、采暖补贴、定期体检、节日福利、周末双休、年终分红、带薪年假