工作职责:
1.内部审计执行:负责开展公司各类专项及经济审计工作,查找潜在管理漏洞和缺陷,提出审计整改建议;
2.审计发现问题整改督查:对审计发现问题,督促相关单位进行整改,并监督其整改完成情况,定期通报整改情况;
3.风险评估:组织协助各单位对公司各类风险进行识别、分析、评估,制定风险管理策略及解决方案并监督方案的实施,规避风险;
4.合同审核:审核各类经济合同条款,规避合同法律风险;
5.领导交办的其他工作:领导临时交办的其他工作、跨专业领域工作。
任职要求:
1.基本条件:本科学历,审计、财会、法律、管理类等相关专业;
具备内部审计、风险内控、法务工作经验者优先;
能够接受审计监督、风险内控、合同管理等领域工作;
能够接受每年外出出差1-2次;
2.专业能力:掌握内部审计、内部控制、风险管理等专业知识;
了解法律合规相关专业知识;
3.核心素质:具备独立开展审计项目、风险评估、合同法律分析的能力、较好的文字写作能力,逻辑清晰且洞察力强;
良好的跨部门沟通能力、风险解决能力,能够推动审计、风险整改落地;
原则性强,具备高度职业操守和保密意识。