岗位职责:
1.建立或修订审计相关的规章制度;
2.开展内部控制评价、内部控制专项审计工作;
3.开展公司或子公司制度审核工作;
4.跟踪内控缺陷或审计问题的整改情况及相关会议决策的落实情况;
5.负责内控类事项的咨询及指导工作;
5.负责外部审计协调事务;
6.完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,硕士优先,法务、财务、审计、工程等相关专业;
2.三年及以上审计或内控管理工作经验,熟悉企业内控流程;
3.有较强的书面和口头表达能力,有良好的沟通协调能力及团队协作能力,具有丰富的审计工作经验,熟练操作Office等办公软件;
4.具备国际化背景或工作经验优先。