岗位职责:
1.负责经营全流程审计,包括采购、成本、费用、合同、营收等,制定审计计划,参与或独立开展审计项目并出具审计报告。
2.排查经营环节风险与漏洞,开展后续审计,推动审计问题整改闭环。
3.参与采购招投标、合同审核、成本核算、结算审计等环节的合规与合理性审查。
4.排查采购环节风险,完善采购类审计流程,开展工程管理内控审计。
5.整理审计资料、建立台账,关注行业政策与工程法规。
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、会计、审计、工程、法律等相关专业。
2.4年以上大型公司内部审计相关工作经验,有大型上市公司审计或集成电路行业审计经验优先考虑。
3.持有CIA或CPA资格的可优先考虑。
4.职业操守良好、严谨细致、责任心强,具备较强的沟通协调与问题解决能力,可接受必要出差。