任职要求:
1.40岁以下,财务、审计、会计等相关专业大专及以上学历,持有中级及以上审计/会计职称,CPA、CIA持证者优先;
2.三年及以上企业内部审计或会计师事务所审计相关工作经验,有建筑、投资、商贸类企业从业经历者优先;
3.熟练掌握国家财税、审计相关法律法规,精通财务审计实操流程,能独立完成全流程审计工作;
4.熟练使用财务软件及Office办公软件,具备较强的数据分析、问题排查及文字撰写能力,能独立编制审计报;
5.原则性强、细心严谨,具备良好的沟通协调、团队管理能力,职业素养良好,能高效推进审计工作。
岗位职责:
1.独立开展集团及下属子公司财务审计、专项审计、费用合规核查等工作,制定审计计划并组织落地;
2.审核各公司报销单据、付款通知单、工资表等财务资料,把控财务收支合规性,排查财务风险;
3.编制审计工作底稿,撰写正式审计报告,提出针对性整改建议并跟进整改进度;
4.维护审计台账、待支付明细表等资料,及时更新审计相关数据,保障财务审计资料完整;
5.配合外部审计机构开展工作,对接税务、审计等相关部门,处理各类审计对接事宜;
6.指导审计专员开展日常工作,梳理审计工作流程,提升团队审计工作效率和专业性。
福利待遇:
购买五险、绩效奖金、带薪年假、节日福利、餐卡、交通补贴、话费补贴、定期体检、免费停车。