工作内容:
一、 账务审核:
以集团内各分子公司为单位,以月度为时间节点,对各公司每月账务科目与台账系统数据进行逻辑匹配核对;针对发现的数据偏差,及时向各公司财务人员反馈,并督促其纠正。
二、 报表收集及审核
按月收集各分子公司编制的经营管理报表、税务申报表等相关报表,按照集团统一要求完成合并报表编制工作,并严格审核报表数据的及时性、准确性与合理性。
三、合并报表分析报告
按照集团统一的财务管理指标要求,对合并报表数据、各分子公司重点财务问题进行分析,形成分析报告,按时报送部门领导。
四、 岗位的优化管理
1、 岗位管理职责建设与执行:梳理本岗位管理职责及工作流程,建立健全相关管理制度,并严格落地执行。
2、 风险预警与处理:针对各分子公司出现的财务问题(如财务指标异常、数据偏差严重、应收应付款项风险等),及时提出风险预警,反馈至相关负责人,同步报送上级领导,并持续追踪问题整改及变化情况。
任职条件:
1、财会、金融等相关专业本科及以上学历,具备中级会计职称及以上资格;熟悉《会计法》《税法》及现代服务业会计操作模式,了解集团化企业财务管控流程。
2、对数字高度敏感,工作严谨细致、责任心强,能精准识别细微差错;坚持原则、恪守财务制度,具备良好的风险防控意识和问题解决能力。
3、熟练使用财务软件(如用友、金蝶)、办公软件及税务系统;具备三年以上集团化企业总账会计或相关财务工作经验者优先。