岗位职责:
1、协助领导完成公司内部财务、经营、流程、工程建设,市场营销等多方面审计工作,防范企业内部风险;
2、协助领导制定相关审计制度,建立健全集团审计工作体系,促使审计工作规范化;
3、根据公司审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、完成部门领导安排的其他事项。
任职要求:
1.硕士及以上学历,财务、审计等相关专业,优秀本科生可考虑;
2.熟悉国家财务政策、会计准则及较强的风险防控意识;
3.了解相关经济法律政策;
4.具备优秀的沟通协调能力;
5、具有审计师或中级会计师以上资格优先。
职位福利:五险一金、包吃、绩效奖金、节日福利、每年多次调薪、健身俱乐部、周末双休、定期体检
职位亮点:千人规模、上市企业