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职位描述
财务审计上市审计内部审计财务/审计/税务
岗位职责:
1、独立或协助完成关键业务流程内部控制审计、专项审计及离任审计等项目。
2、负责审计工作底稿的编制、整理与归档,确保其准确性、完整性和逻辑性。
3、上市合规与内控体系建设:
①流程与内控优化:参与梳理并评估内部控制体系(遵循COSO框架)的设计有效性和运行有效性,推动内控体系完善以满足上市合规要求。
②合规性支持:协助配合外部审计师、律师等中介机构的工作,并参与对监管规则遵循情况的检查。
4、跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果,并形成闭环管理。与各被审计部门、公司管理层保持有效、专业的沟通,推动审计建议的采纳与实施。
任职要求:
基本资格
1、学历专业:统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景。
2、工作经验:拥有2年及以上制造业企业内部审计经验,或会计师事务所审计经验。
3、项目经验:有信息化审计项目经验优先。
核心能力
1、诚信正直,坚持原则,良好的洞察力、分析判断能力与沟通协调能力
2、工作细致、责任感强、有良好的团队合作精神
3、具有较强的沟通能力
1、独立或协助完成关键业务流程内部控制审计、专项审计及离任审计等项目。
2、负责审计工作底稿的编制、整理与归档,确保其准确性、完整性和逻辑性。
3、上市合规与内控体系建设:
①流程与内控优化:参与梳理并评估内部控制体系(遵循COSO框架)的设计有效性和运行有效性,推动内控体系完善以满足上市合规要求。
②合规性支持:协助配合外部审计师、律师等中介机构的工作,并参与对监管规则遵循情况的检查。
4、跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果,并形成闭环管理。与各被审计部门、公司管理层保持有效、专业的沟通,推动审计建议的采纳与实施。
任职要求:
基本资格
1、学历专业:统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景。
2、工作经验:拥有2年及以上制造业企业内部审计经验,或会计师事务所审计经验。
3、项目经验:有信息化审计项目经验优先。
核心能力
1、诚信正直,坚持原则,良好的洞察力、分析判断能力与沟通协调能力
2、工作细致、责任感强、有良好的团队合作精神
3、具有较强的沟通能力





