岗位职责:
(1)进行财务收支审计,经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性,合法性,合理性进行检查监督;
(2)检查财务制度、政策的执行状况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;
(3)审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
(4)招投标管理监督工作;
(5)完成部门领导交付的其他工作
任职资格:
(1)本科,五年以上内部审计工作经验或三年以上大中型企业主管会计工作经验,中级会计师、审计师优先考虑;
(2)熟识国家财经、税务、会计、审计法规,
(3)具有较好的综合素养,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业推断和决策能力;
(4)具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验;具有一定的调查审计或咨询经验;
(5)具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;
(6)具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素养及操守。
职位福利:节日福利、五险一金、绩效奖金、包住、房补、员工旅游、定期体检、定期团建