岗位职责
1、根据工作安排,对全国公司开展的运营管理、财务管理、行政管理等工作的进行稽核检查、审计;
2、在稽核检查项目执行过程中,负责编制稽核方案、工作底稿、撰写稽核报告、提出整改建议、跟踪稽核检查整改情况及提出后续稽核建议等;
3、关注并及时掌握运营管理等业务的开展情况、风险状况和内控制度执行情况,发现有普遍性、重要性的问题应及时收集材料并向上报告;
4、制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
5. 组织对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定审计方案;
6 监督审计发现的后续整改及落实情况;
7、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格
1. 本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业。
2.有过审计/会计类实习经验优先。
3.态度主动积极,认真负责,良好的沟通能力和逻辑思维判断能力,并能在一定重压下独立开展审计项目工作