1、对公司内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司贯彻执行国家会计法规、税收法规及公司规章制度流程情况实施审计监督;
2、对公司内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制的完整性、合理性及其实施的有效性进行审计和评估;
3、对公司内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、经济性、真实性、完整性进行审计鉴证,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
4、根据公司要求对责任人实施经济责任审计和专项审计;
5、建立完善内审的相关制度和流程,推动内审工作走向制度化、规范化、适时化,及早发现经营管理漏洞,防范相关风险;建立审计人员行为规范管理,加强自律和约束,对接触的公司各类资料负有保密责任;
6、认真学习和系统更新会计法规、税收法规、经济法规、审计法规等相关法规知识,确保有履行审计职责所需的专业知识,并负有宣传教育的义务;
7、完善审计档案管理。要认真收集各类审计资料,审计证据要详实、线条清晰、逻辑合理、结论明确,随审计报告整理成册,装订归档;
8、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中密切关注和检查可能存在的舞弊行为;参与研究制定公司的相关制度;
任职资格
1、硕士学历,3年以上基金公司财务审计、分析,家办信托经验
2、具有注册师任职资格或注册会计师证
3、日常驻地为北京,审计范围为北京九瑞天诚科技有限公司及旗下子分、参股公司