岗位职责:
1. 体系支持:协助内控体系建设与日常维护,参与内控政策、流程的制定与更新,推动其有效执行与持续优化;
2. 审计执行:参与具体内审项目,协助完成审计程序、编制工作底稿,并撰写部分审计报告,推动问题整改闭环;
3. 整改跟踪:跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改措施有效性,定期汇报整改进度;
4. 专项支持:协助完成内控自评、风险排查等专项工作,并完成上级交办的其他相关任务。
岗位要求:
1. 学历专业:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业;
2. 工作经验:具备财务审计或内控相关工作经验,熟悉审计流程与方法,有制造业工作背景者优先;
3. 核心能力:较强沟通协调能力,具备较强的逻辑分析、能够独立开展审计程序、发现问题并提出可行建议;
4. 其他要求:为人正直,工作细致认真,具备良好的职业操守和团队协作精神。