工作职责
1. 负责公司内部账务处理全流程,确保账目清晰、数据准确,满足财务核算要求。
2. 主导内部审计框架搭建,开展专项审计及第三方审计前的自审工作,识别并防控财务风险。
3. 深入研究税法及税收新政,开展内部财税培训与涉税事项指导,确保公司税务合规。
4. 编制年度税金、资产预算及月度/季度/年度财务报表,通过数据分析为业务决策提供支撑。
5. 参与财务制度的制定与审核,优化内控流程,提升财务体系的合规性与可操作性。
6. 对接税务、财政等政府部门,处理日常联络与政策沟通事宜。
任职要求
1. 大专及以上学历,财务、会计相关专业,持有初级及以上会计职称。
2. 精通增值税、企业所得税等税法知识,熟悉会计准则及税收优惠政策。
3. 掌握内部审计方法与流程,能独立完成审计报告及风险整改建议。
4. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Excel等办公工具,具备较强的数据处理能力。
5. 具备良好的沟通协调能力与责任心,严谨细致,能承受一定工作压力。
6.两年以上工作经验,退休者优先