岗位职责:
1.根据上市公司内部控制要求、公司业务发展需要,负责内控审计制度体系建设;
2.制定内控审计工作计划及方案,并组织开展内控审计和专项审计;
3.负责对公司重要业务流程进行审核,开展日常业务巡查;
4.配合第三方完成上市公司内部控制审计;
5.组织外部审计机构开展工程结算审核;
6.对审计、审核、巡查中发现的内控缺陷、违反制度行为、经营风险等事项,及时
提示风险、提出审计整改意见并跟踪落实情况。
任职要求:
1.本科及以上学历,985、211 院校毕业优先,财务管理或审计相关专业;
2.8 年以上油气行业财务管理或财务审计从业经历,有上市公司财务、会计师事务
所审计、内控管理经验优先;
3.具备较全面的内控管理、财务管理、审计管理知识;熟悉有关的法律、法规;
4.财务审计中级职称或相关资质证书;
5.工作严谨认真,品行正直,责任心强,原则性强;具有“刨根问底”精神、良好
的保密意识和职业素养。