1、监督公司内部控制制度执行情况;
2、组织对公司经营管理人员任职期间经营责任目标履行情况进行季度效益考核和年度效益考核审计;
3、监督公司有关招投标、经济合同签订、对外投资决策、固定资产处置、设备更新和技术改造等重要经济活动;
4、组织对公司经营管理中的重要问题开展审计调查,对国家财经法规和企业规章制度的执行情况进行检查;
5、针对审计过程中出现的问题提出整改建议并报公司领导,对审计发现的问题进行后续跟踪整改落实;
6、组织对公司员工在职期间遵纪守法情况的监督检查与查处工作;
7、建立多种信访渠道,承担公司内部投诉举报信息的调查、落实、通报、上报工作;
8、 协助查处公司员工的严重违法违纪行为,对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工,经公司领导批准,协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。