岗位职责
1、定期审查采购合同、比价记录、供应商报价,评估采购价格的公允性与合理性,识别虚高定价、利益输送等风险
2、对市场推广、地推活动、会议培训等费用的真实性、必要性、效益性进行审计,杜绝浪费与虚假报销
3、根据管理层要求,开展高毛利产品毛利异常、返利政策执行、库存损耗等专项审计
4、基于审计发现,提出采购审批、费用管控、供应商管理等方面的改进建议,推动降本增效
5、评估相关业务流程的内部控制有效性,确保符合公司制度及合规要求
任职要求
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、经济类相关专业;
2、2年以上内部审计、财务分析或会计师事务所审计经验;
3、熟悉企业采购、销售、费用报销等核心业务流程;
4、具备基础的医药行业知识者优先(了解GSP、两票制、药品定价机制等更佳)。
5、熟练使用Excel,掌握SQL、Power BI或Python者加分;
6、具备敏锐的风险嗅觉和严谨的逻辑思维;良好的沟通协调能力,能在压力下坚持原则;高度的责任心与职业操守,能保守商业机密。