岗位职责:
一、费用单据审核
1、及时审核各部门提交的报销单据(发票、合同、付款记录、水单等),确保票据真实、合法、完整;
2、根据公司制度审核各项费用(如各项差旅费是否超出标准)。
二、账务处理
1、根据原始单据填制会计凭证,确保科目、部门、项目归集准确,分摊公共费用至不同费用(如房租、水电费等);
2、计提当月应计提未付的费用(如工资),处理无形资产和长期待摊费用(如装修费)的分摊;
3、未达账项(保证金、员工备用金、催收发票)及时催收并跟进;
4、按月编制费用类的财务分析报表,交给领导。
三、纳税申报
1、进项发票的整理,纸质发票与系统核对,电子税务局做抵扣勾选;
2、在税务局每月纳税征期结束前完成纳税申报,并导出纳税申报表,月初生成上月完税证明;
3、每年5月31日完成所得税汇算清缴;
4、根据税务局的风险提示,及时核实并反馈结果。
四、销售管理类
1、登记销售合同明细账,保管客户销售合同,并及时整理归档;
2、获取销售开票所需的原始凭证,完成增值税销售发票的开具;
3、及时跟进销售部门应收账款,对账跟催,风险监查,计算账龄,并出具账龄分析表。
五、其他工作
1、按照统计局要求,按时填报统计局和新经济的各项报表;
2、所属岗位相关会计档案装订及保存;
3、每月初提供综合管理中心所需数据(其部门出口的所有费用数据);
4、协助出纳提供各项银行所需资料;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、财务管理、会计等专业大学本科及以上学历;
2、熟悉国家财税法律规范、财务核算等财务制度和业务;
3、两年及以上相关岗位工作经验,初级会计师资格;
4、具有较强的沟通能力,团队合作意识强,具有良好的职业操守,勤奋敬业,工作严谨认真。