岗位职责:
1、编制年度内部控制工作计划/行动图谱;
2、修订公司内控手册和公司审批权限手册;
3、监督、检查公司制度、流程体系建设及执行情况;
4、开展内控日常合规性检查、问题诊断并编制管理建议书;
5、开展对各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
岗位要求:
1、本科及以上要求,会计,审计或管理类专业毕业;5年以上工作经验,3年以上内控管理工作经验;
2、熟悉内控管理工作流程,熟悉企业运营模式、绘制业务流程图;
3、具备独立思考能力、诚实正直、管理魄力、学习能力、沟通交流能力、写作能力、逻辑思维能力;
4、具备英语读写听说能力,取得中级会计师和中级审计师优先考虑