职位描述
内部审计
负责统筹集团年度审计计划、重大专项审计、反舞弊调查及整改闭环管理,是审计监察的项目负责人和专业带头人。
组织实施财务审计、运营审计、合规审计、离任审计及专项调查,独立编制审计方案、底稿和审计报告。
建立并优化集团内控评价、重大风险识别、问题整改跟踪及闭环销项机制,推动制度和流程改进。
牵头重大舞弊线索核查,组织访谈、取证、证据链梳理、责任界定及处理建议形成。
统筹跨单位审计资源,指导专员开展现场审计、数据分析和报告撰写,提升团队专业能力。
建立并优化集团内控评价、重大风险识别、问题整改跟踪及闭环销项机制,推动制度和流程改进。
牵头重大舞弊线索核查,组织访谈、取证、证据链梳理、责任界定及处理建议形成。
统筹跨单位审计资源,指导专员开展现场审计、数据分析和报告撰写,提升团队专业能力。
有工作经验者,薪资可面议
有合并报表、资金审计、成本审计、境内外财务报告或制造业经营分析经验者优先。
工作地点
唐山曹妃甸区文丰钢厂

认证资质
营业执照信息

更新于 5月27日


