岗位职责:
1、制定和完善审计工作制度;
2、审计资产、负债、权益、成本、收入、费用等核算科目,检查财务会计准则和政策合规性;
3、报告风险识别,预警经营风险,提出风险防范和治理建议;
4、配合外部审计,提供相关数据和资料,协助解答审计问题;
5、向公司领导汇报重大审计问题和结果;
6、领导交代的其他相关事项等。
任职要求:
1、本科以上,审计/金融/会计等相关专业,有五年以上相关工作经验,年龄要求40岁以下;
2、熟练操作财务及其他日常办公软件;
3、较高的政治修养和职业道德,较强的责任心,具有团队合作精神;
4、有较强的心理素质,能承受较大的工作压力;
5、具有较强的沟通、协调组织以及逻辑分析、判断能力;
6、持有中级或以上会计师证书;
7、有C1/C2驾驶证;
8、能适应国内短期出差。