岗位职责:
1、协助部门负责人建立内控体系,确保符合法律法规和公司制度
2、协助部门负责人建立和更新内控手册,确保覆盖公司主要关键业务流程
3、开展审计检查,针对发现的内控缺陷,出具整改方案,监督整改部门落实到位
4、基于公司战略,搭建并持续优化端到端的流程管理体系与标准,诊断现有流程瓶颈,设计并推动改进方案
5、牵头参与公司级流程改进项目,负责规划、协调、实施,推动跨部门流程协同与问题解决
6、执行流程绩效监控与定期检查机制,收集反馈并持续迭代;推动流程IT化落地,确保系统与流程一致,提升执行效率
7、负责流程管理与内控管理方法的培训,组织跨部门研讨,推广流程优化文化与内控思维
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计、经济等相关专业优先。持有注册会计师、中级会计师、国际注册内部审计师等专业资格证书者优先
2、工作经验:具备3年以上的内控/流程审计工作经验。
3、有4大内控咨询、内控审计、运营风险/流程优化工作经验优先。
4、熟悉内部控制实务、企业风险管理及流程管理知识、具备财务报表分析能力。
5、熟练掌握流程梳理工具,如Visio、ARIS等,具备优秀的流程图表绘制和分析能力。
6、熟悉使用软件(用友U9,MES等)进行审计工作。