工作职责
1、负责制定并完善公司审计体系及管理制度,规范审计工作标准;
2、执行年度审计计划,开展公司各项经营审计及专项审计工作;
3、配合上级单位开展现场审计工作,落实各项审计工作要求;
4、对公司运营风险进行识别、评估和预防;对公司关键业务领域进行独立审计监督,提出整改建议并跟踪闭环;
5、收集审计证据、编制审计工作底稿、完成审计报告;跟踪监督审计建议、整改方案的落实、执行情况,实施后续审计工作;
6、负责整理归档审计原始资料工作;
7、对公司提供合规咨询与管理建议,协助子公司完善内控管理体系;
8、完成领导交办的其他各项工作。
任职要求
本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;3年以上审计事务所或企业审计相关工作经验,有企业法务、法律相关工作经历者优先;熟悉相关法律法规和内控流程;细致严谨,有良好的跨部门沟通及风险识别能力;有良好的职业道德和职业素质。