工作职责:
1.审计体系管理
1.1负责制定内部审计制度体系,推动下属企业建立健全内部审计制度。
1.2负责内部审计档案的整理、保管、利用、鉴定和移交工作,以及审计档案的保密、解密、销毁和定期清点等相关工作。
2.配合上级审计
2.1负责组织公司内部配合上级单位对公司的各项审计。
2.2负责组织公司落实上级单位要求的整改落实等工作事项。
3.开展内部审计
3.1负责制定内部审计工作计划,对所属企业的内部审计工作计划进行指导和监督。
3.2根据公司相关制度,组织对所属企业主要领导人员以及认为有必要的领导干部进行任中和离任经济责任审计。
3.3根据公司相关制度,组织对下属单位在立项的固定资产投资项目进行过程审计或决算审计。
3.4根据公司管理需要,组织对及所属企业的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行审计。
3.5负责组织公司内部制定整改计划,并监督整改动作的实施落地情况。
4.内控管理
4.1负责牵头建立公司内部控制体系,按照公司业务调整、内控评价结果等组织更新内控体系。
4.2负责公司规章制度的汇编工作。
5.领导交办的其他事项
任职资格:
1.基本条件
1.1政治素质好,遵纪守法,品行端正,诚信廉洁,勤勉敬业。
1.2具备良好的敬业精神、职业道德和保密意识,作风正派,廉洁自律。
1.3具备较强的责任心、执行力和团队协作精神,能承受一定工作压力。
2.教育背景与资质
2.1大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业。
2.2持有会计师、审计师等相关专业证书中的一项或多项。
3.工作经验与能力
3.1工作经验:35周岁以下,具有5年以上大型国有企业或事务所相关工作经验。
3.2核心能力:
3.2.1熟悉经济责任审计、财务收支审计、内部控制审计等各类审计项目;熟悉内控管理。
3.2.2精通企业会计准则,能够对收入、成本、费用、资产、负债等关键会计科目进行实质性测试和分析性复核。能够独立完成从审前调查、风险评估、方案制定、现场执行到报告出具的全流程。