岗位职责:
1、审计体系与制度建设
建立健全公司内部审计制度、流程与工作标准,制定年度审计计划,报董事长批准后组织实施。
构建风险导向的审计模型,针对公司新能源业务(大储、工商储、移动充电桩)及零碳产业园项目的特点,识别关键风险点。
2、专项审计(核心重点)
(1)采购审计: 对原材料(电芯、PCS、BMS等核心部件)、辅料、设备及服务采购的全流程进行审计,重点关注供应商准入、招标比价、合同条款、采购价格公允性及利益输送风险。
(2)基建工程审计: 对零碳产业园项目从立项、设计、招投标、施工、变更到结算的全过程进行跟踪审计,重点审查工程量清单、隐蔽工程、工程签证、材料设备采购及工程款项支付的合规性、真实性。
(3)招投标审计: 监督公司各类工程、货物、服务的招投标活动,审查招标文件的合规性、评标过程的公正性、定标程序的规范性,防止围标、串标及违规操作。
(4)财务审计: 对公司财务报表、资金管理、税务合规、成本核算、费用报销等进行定期或专项审计,确保财务信息的真实、准确、完整。
3、内控与合规检查:
(1)对公司各部门(生产、销售、研发、交付等)的内部控制制度的健全性、有效性进行检查与评价,提出改进建议并跟踪整改落实。
(2)配合外部审计机构及监管部门的检查工作,协助处理相关审计、合规事宜。
4、舞弊调查与风险预警:
(1)受理涉及舞弊、违规的举报线索,开展独立调查,形成调查报告,直接向董事长汇报。
(2)定期出具审计报告,揭示经营风险和管理漏洞,提出管理建议,并督促整改闭环。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、工程管理或相关专业。
2、8年以上审计或内控相关工作经验,其中至少3年以上大中型企业或上市公司内部审计负责人/核心骨干经验,或知名会计师事务所(四大/内资头部所)审计项目经理经验。
3、必须具备制造业或工程类企业审计经验。
4、有新能源(储能/锂电/光伏)行业经验者优先;有基建工程项目审计实战经验者优先。