职位描述
内部审计四大事务所化工新能源
岗位职责:
(1)牵头集团级重大财务审计、内控审计、专项审计项目,制定审计方案、统筹项目实施、把控审计质量,形成高质量审计报告;
(2)引入会计师事务所先进审计方法和工具,优化集团内部审计方法及流程、完善审计制度体系,形成可固化的一套审计方法,提升审计工作效率和专业性;
(3)开展集团内部审计团队专业培训和业务指导,分享行业先进经验,提升团队整体审计能力和业务水平;
(4)识别集团经营管理中的重大财务风险、内控缺陷,提出针对性的整改建议和优化方案,跟踪整改进度并验证整改效果;
(5)参与集团内部控制体系建设与优化,推动内控要求在各业务板块、子公司落地执行,强化集团全面风险管理;
(6)完成集团公司交办的其他重大审计及相关工作任务。
任职条件:
(1)统招本科及以上学历,原则上为审计学、会计学、财务管理、税务等财经相关专业毕业,具有扎实的专业理论知识和较强的专业管理水平。
(2)取得注册会计师职业资格证书或副高级及以上职称,具备国际注册内部审计师、特许公认会计师公会等证书者优先;
(3)拥有10年及以上大型会计师事务所审计相关工作经验;
(4)熟练开展集团层面财务审计、内控审计、专项审计,精通合并财务报表编制、国内国际企业会计准则及财税相关法规;
(5)具备优秀的问题分析、数据分析、沟通协调及报告撰写能力,曾主导完成大型审计项目并形成高质量审计成果,能为企业风险管控、内控优化提供专业解决方案;
(6)具备良好的职业素养,抗压能力强,能适应集团审计工作安排。
备注:
(1)牵头集团级重大财务审计、内控审计、专项审计项目,制定审计方案、统筹项目实施、把控审计质量,形成高质量审计报告;
(2)引入会计师事务所先进审计方法和工具,优化集团内部审计方法及流程、完善审计制度体系,形成可固化的一套审计方法,提升审计工作效率和专业性;
(3)开展集团内部审计团队专业培训和业务指导,分享行业先进经验,提升团队整体审计能力和业务水平;
(4)识别集团经营管理中的重大财务风险、内控缺陷,提出针对性的整改建议和优化方案,跟踪整改进度并验证整改效果;
(5)参与集团内部控制体系建设与优化,推动内控要求在各业务板块、子公司落地执行,强化集团全面风险管理;
(6)完成集团公司交办的其他重大审计及相关工作任务。
任职条件:
(1)统招本科及以上学历,原则上为审计学、会计学、财务管理、税务等财经相关专业毕业,具有扎实的专业理论知识和较强的专业管理水平。
(2)取得注册会计师职业资格证书或副高级及以上职称,具备国际注册内部审计师、特许公认会计师公会等证书者优先;
(3)拥有10年及以上大型会计师事务所审计相关工作经验;
(4)熟练开展集团层面财务审计、内控审计、专项审计,精通合并财务报表编制、国内国际企业会计准则及财税相关法规;
(5)具备优秀的问题分析、数据分析、沟通协调及报告撰写能力,曾主导完成大型审计项目并形成高质量审计成果,能为企业风险管控、内控优化提供专业解决方案;
(6)具备良好的职业素养,抗压能力强,能适应集团审计工作安排。
备注:
1、作息时间: 经常出差(一年一半时间),全国及国外子公司都有
2、五险一金基数和比例,其他福利待遇、薪资具体架构:
六险二金:全额最高
薪资结构:40-60w左右,具体结构根据人选过往薪资结构及面试情况可谈
可以申请芜湖当地人才计划,具体匹配到哪个层次,得更具最终结果定。
3、部门架构情况: 汇报给部长,下面是专员
4、此岗位看重专业能力和管理能力,需要给审计团队培训赋能
7、面试几轮,线上还是线下: 线下
两轮。初试:部长+HR面,复试:集团领导面。
8、其他要求:
需要人选过往工作有一定稳定性
背景要求:四大或大型集团性企业总部审计管理职位,带过团队
行业要求:负责过化工、贸易、新材料、新能源等新兴行业,操作过大型投融资审计工作
2、五险一金基数和比例,其他福利待遇、薪资具体架构:
六险二金:全额最高
薪资结构:40-60w左右,具体结构根据人选过往薪资结构及面试情况可谈
可以申请芜湖当地人才计划,具体匹配到哪个层次,得更具最终结果定。
3、部门架构情况: 汇报给部长,下面是专员
4、此岗位看重专业能力和管理能力,需要给审计团队培训赋能
7、面试几轮,线上还是线下: 线下
两轮。初试:部长+HR面,复试:集团领导面。
8、其他要求:
需要人选过往工作有一定稳定性
背景要求:四大或大型集团性企业总部审计管理职位,带过团队
行业要求:负责过化工、贸易、新材料、新能源等新兴行业,操作过大型投融资审计工作
工作地点
镜湖区芜湖海螺国际大酒店.

入职公司信息
入职公司 某国企
公司地址 成都武侯区
公司人数 300-499人
认证资质
营业执照信息 人力资源服务许可证

更新于 5月6日




