1.审计制度与流程建设
⚫制定公司内部审计实施细则,完善财务监控机制,确保符合国家审计法规及企业制度要求。
⚫建立资产、资金使用的风险预警机制,及时发现业务漏洞并提出改进措施。
2.审计项目执行
⚫主导财务收支审计、工程审计、专项审计及重大经济合同审计,确保数据真实性和合规性。
⚫组织对授权制度、业务流程执行情况的全面审查,并监督整改落实。
3.团队管理与协作
⚫负责审计团队的工作分配、培训及绩效考核,提升团队专业能力。
⚫协调财务、税务、工程等部门及外部审计机构,确保审计工作高效推进。
4.报告与风险控制
⚫编制审计报告,客观反映问题并提出管理优化建议。
⚫对严重违规行为提出处罚意见,并跟踪整改结果
任职要求:
1.211/985学校硕士及以上学历,财务、审计、会计等相关专业,持有CPA、CIA等证书者优先。
2.5年以上审计或财务管理经验,有大中型企业或会计师事务所背景者优先
3.精通中西方财务核算系统、审计方法及国家财经法规,熟悉企业融资、资本运作及税务筹划,熟练使用Office及审计软件。
4.具备较强的领导力、沟通协调能力及抗压能力。正直严谨,具备风险敏感度和综合分析能力