岗位职责:
1. 组织和实施年度内部审计计划,确保符合相关法规和标准
2.可独立开展财务、内控等审计工作
3.组织开展各项例行审计工作和专项审计工作等,对集团内部控制、风险评估、组织绩效、经营责任、离任等情况进行审计;
4.评估公司的财务和管理风险,并提出改进建议
5. 督促并跟进审计结果的整改落实情况
6. 具有良好的发现问题、逻辑推理、撰写报告、人际沟通等能力
7.定期向部门负责人提出集团管理的合理化建议报告;做好审计宣传和审计影响力工作;
任职要求:
1. 本科以上学历,财务、审计等相关专业
2. 至少8年内部审计经验和2年以上管理经验
3. 熟悉会计、金融、税收等相关法规和标准
4. 能够独立思考,分析和解决复杂问题
5. 出色的沟通能力和团队协作精神