一、岗位职责
1.负责公司审计管理制度建设;
2.根据上级单位要求及公司生产经营和不同发展阶段的需要编制公司年度审计计划;
3.负责组织公司财务收支、内控、绩效考核、项目超降项目验收结算等相关审计工作,整理审计证据,撰写审计报告;及时发现舞些违规事件,对涉及的风险点提出合理化建议和实操方案,并监督执行;
4.协助公司推进合规管理,对事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查的体系完善提供意见;
5.完成领导交办的其他工作。
二、任职资格
1.本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业毕业;
2.年龄在30周岁以下,2年及以上审计管理岗位工作经验,有独立负责审计管理经验者和中级职称者优先;
3.有责任心,沟通、协调能力强,有较强语言组织能力;
4.熟练使用word、excel等办公软件,熟练使用财务系统。