岗位职责 1. 集团会计核算规则制定与维护 o 负责编制、更新《集团会计核算手册》,确保全集团会计政策、核算规则统一且符合会计准则及法规要求。 o 跟踪国内外会计准则变化,及时修订内部核算制度,组织相关培训。 o 按照主板上市要求规范集团账务处理工作。 2. 集团合并报表管理 o 主导集团合并财务报表的编制工作,确保合并报表的准确性、及时性,满足对外披露(如审计、发债、监管报送)要求。 o 审核子公司单体报表,对重大事项、复杂交易(如合并抵销、股权投资、税务影响)提供专业判断。 3. 账务合规性审核与巡查 o 定期对各子公司账务处理进行合规性检查,编写巡查报告,跟踪整改情况。 o 针对高风险领域(如收入确认、关联交易、资产减值)组织专项检查。 4. 外部审计与报表对接 o 作为主要对接人,配合外部审计机构完成年度审计工作,协调审计资料提供、解释会计处理。 o 负责对外财务数据报送(如统计局、工商、银行等),确保数据准确一致。 5. 内部审计支持 o 配合内外部部审计部门开展财务相关审计工作,提供专业支持。 o 参与财务信息系统优化,推动核算自动化、标准化。 任职要求 1. 教育背景 o 财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历。 o 持有注册会计师(CPA)证书者优先。 2. 工作经验 o 6年以上财务工作经验,其中至少3年会计师事务所(四大或国内知名所)审计经验,担任过项目经理者优先。 o 熟悉企业会计准则及国际财务报告准则,具备集团合并报表实操经验。 o 有制造业、快消品行业经验者加分。 3. 专业技能 o 精通会计准则和审计准则,能独立处理复杂会计问题。 o 熟练使用财务软件及办公软件,有ERP系统上线或优化经验者优先。 4. 综合素质 o 具备良好的职业判断能力和风险意识,原则性强。