岗位职责:
1、通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。
2、参与公司运营、开发、招标、工程、成本、设计、营销、回款、采购等业务环节的内控管理和过程监督审计。
3、定期收集工程项目的质量、进度、投资等信息,参与审查、监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况。
4、对审计工作中发现的问题进行跟踪和复核。
任职资格:
1、学历专业:本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业。
2、工作经验:3年及以上相关工作经验,熟悉审计工作具体要求和开展流程,有经济责任审计、内控审计、项目财务竣工决算审计、财务收支审计等专项审计经验者优先。
3、能力素质:熟悉企业内审和财务管理的专业知识,熟悉企业的财务审计运作规范和流程,丰富的财务审计处理能力;具有会计师、审计师及以上职称优先。
4、其他:35周岁及以下,中共党员(含预备党员)优先考虑;特别优秀者可适当放宽条件。