工作职责:
一、审计监察
1、负责内控机制审查和评估;
2、负责内部审计管理;
3、负责对领导交办的任务、员工举报的问题进行专项调查,并形成专项审计报告
4、负责有关财务收支项目及经济活动中的合同执行情况实施专项审计调查,规避经济风险;
5、负责集团投诉问题的调查及审计,确保真实性及有效性;
6、负责专项事件的专项监察;
7、负责审计过程中发现内部控制的漏洞或缺陷提出管理建议;
8、负责公司各业务部门财务收支的合规性、合法性定期进行审计;
二、管理审计
组织对公司内部管理工作的审计及公司各部门对政策、法规、制度、合同和标准的遵守情况。
三、专项审计
1、配合集团进行公司年度经营绩效审计;
2、组织部门员工组织与外部审计机构的对接工作。
四、其他
1、审计风险培训。
2、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上,30周岁及以上;
2、有大型企业同类职位工作经验者优先。
职位福利:周末双休、交通补助、餐补、通讯补助、带薪年假、员工旅游、节日福利、五险