职位描述
内部审计上市企业会计师事务所集团公司CPA财务/审计/税务
岗位职责:
1、开展内控管理评价,执行评价程序,完成底稿提交或复核工作;
2、跟踪评价缺陷的后续整改,落实缺陷的闭环管理;
3、协助搭建、完善集团内控体系,实施内控评价、内控自评等跟进工作。
岗位要求:
1、本科及以上,财务、审计类等专业;
2、有5年以上相关实践经验,能独立承担并指导团队开展项目;
3、有CPA、CIA或信息系统审计职称优先;
4、有较强的沟通协调能力、分析判断能力、计划管理能力等。
1、开展内控管理评价,执行评价程序,完成底稿提交或复核工作;
2、跟踪评价缺陷的后续整改,落实缺陷的闭环管理;
3、协助搭建、完善集团内控体系,实施内控评价、内控自评等跟进工作。
岗位要求:
1、本科及以上,财务、审计类等专业;
2、有5年以上相关实践经验,能独立承担并指导团队开展项目;
3、有CPA、CIA或信息系统审计职称优先;
4、有较强的沟通协调能力、分析判断能力、计划管理能力等。
登录查看完整内容






